請求書を承認用に送信する際にワークフローの承認プロセスで仕入先請求書を処理するには、このオプションを選択します。[買掛金勘定] で仕入先請求を行うワークフローを作成できます。請求書プロセスでは、仕入先請求書のワークフローのタイプのワークフローを使用します。
請求書を作成する顧客の勘定番号 勘定番号が 販売注文を行う顧客の勘定番号と異なる場合に このフィールドを使用します
請求書を作成する顧客の勘定番号 勘定番号が 販売注文を行った顧客の勘定番号と異なる場合に このフィールドを使用します
請求書を印刷するためのオプションから 請求書のコピー の表示を選択し 元の請求書を印刷する または印刷管理を開きます
請求書を印刷するタイミングを次の中から選択します : 現在 (各請求書が更新された時点で印刷します) または変更後 (すべての請求書が更新された時点で印刷します) 請求書を印刷するには 請求書の印刷オプションを選択する必要があります 請求先/元 ...
請求書を承認用に送信する際にワークフローの承認プロセスで仕入先請求書を処理するには このオプションを選択します 買掛金勘定 で仕入先請求を行うワークフローを作成できます 請求書プロセスでは 仕入先請求書のワークフローのタイプのワークフローを使用します ...
請求書を転記するときに新しい固定資産を作成する場合は このオプションを選択します このフィールドは 固定資産パラメーターのページで製品受領書または請求書の転記時に資産を作成するオプションが選択されている場合にのみ使用できます
請求書を転記できません 前払プロセスの転記プロファイルを "買掛金勘定パラメーター" フォームで指定してください 転記プロファイルは 未実現消費税で使用されます
請求書を送信発行した仕入先の名前または経費精算書を提出した従業員の名前などのエンティティと 関連付けられる情報を識別します
請求書グループに使用するカスタム コードを入力します このフィールドは 請求書グループの既定コードのフィールドでカスタムが選択されている場合に 選択が可能および必要です ユーザーは個別の請求書のコードを変更できます