Spécifie le code devise que vous voulez appliquer lors de la création de factures pour un projet. Par défaut, le code devise facture d'un projet est basé sur le code devise défini dans la fiche client.
Spécifie le code devise à trois lettres pour ce document instancié. Le code devise doit respecter la norme ISO 4217. Vous ...
Spécifie le code devise défini pour un projet. Les prix article projet sont utilisés uniquement si le code devise de l'article ...
Spécifie le code devise du projet répertorié dans le champ Code devise de la fiche projet. Vous pouvez uniquement créer une ...
Spécifie le code devise du projet. Par défaut, le code devise est vide. Si vous entrez un code devise étrangère, le projet ...
Spécifie le code devise que vous voulez appliquer lors de la création de factures pour un projet. Par défaut, le code devise ...
Spécifie le code devise qui est inséré par défaut lorsque vous créez des documents achat ou des lignes feuille pour le fournisseur. ...
Spécifie le code du centre de coûts. Ce code est utilisé comme valeur par défaut pour la comptabilisation des coûts capturés ...
Spécifie le code du centre de gestion (par exemple, un centre de distribution) affecté au client ou associé à la commande. ...
Spécifie le code du centre de gestion (par exemple, un centre de distribution) affecté au fournisseur ou associé à la commande. ...