La facture non validée %1 existe pour cette commande fournisseur. Toute répartition dans la ligne de la commande fournisseur pour l'article %2 ne sera pas copiée dans la facture non validée.
La facture fournisseur %1 ne peut pas être validée car le processus d'analyse n'est pas terminé pour la facture fournisseur. ...
La facture fournisseur %1 ne peut pas être validée tant que le processus de révision n'est pas terminé. Soumettez la facture ...
La facture fournisseur a été envoyée pour révision et la mise en correspondance manuelle n'est pas autorisée. Pour mettre ...
La facture fournisseur en attente est en cours de création. Vous allez revenir à la page de liste à partir de laquelle vous ...
La facture non validée %1 existe pour cette commande fournisseur. Toute répartition dans la ligne de la commande fournisseur ...
La facture non validée %1 existe pour la commande fournisseur %2. Les modifications apportées à la transaction de frais de ...
La facture originale en cours de correction a un intérêt associé. Cliquez sur OK pour corriger la facture et contrepasser ...
La facture pour la commande fournisseur %1 ne peut pas être créée car la limite de l'acompte est supérieure au montant de ...
La facture que vous avez entrée n'est pas associée au client sélectionné. Entrez un autre numéro de facture ou sélectionnez ...