Spécifie le compte général à utiliser lorsque vous validez des montants qui résultent d'un arrondi facture lorsque vous validez des transactions impliquant des fournisseurs.
Spécifie le compte débiteur auquel les paiements avec ce mappage texte et compte sont associés lorsque vous optez pour la ...
Spécifie le compte débiteur qui est automatiquement inséré sur les lignes achat créées à partir de documents électroniques ...
Spécifie le compte encours (TEC) pour le coût calculé des TEC du projet pour les tâches projet avec ce groupe comptabilisation. ...
Spécifie le compte général à utiliser lorsque vous validez des écarts de règlement et des paiements pour des ventes. Cela ...
Spécifie le compte général à utiliser lorsque vous validez des montants qui résultent d'un arrondi facture lorsque vous validez ...
Spécifie le compte général à utiliser lorsque vous validez des montants qui résultent d'un arrondi facture lorsque vous validez ...
Spécifie le compte général à utiliser lorsque vous validez des réductions d'escomptes accordés aux clients dans ce groupe ...
Spécifie le compte général à utiliser lorsque vous validez des réductions d'escomptes reçues de fournisseurs dans ce groupe ...