Spécifie le numéro du fournisseur. Le champ est renseigné automatiquement à partir d'une souche de numéros définie, ou vous saisissez manuellement le numéro car vous avez activé la saisie manuelle de numéro dans le paramétrage de la souche de numéros.
Spécifie le numéro du document sur la facture vente à laquelle l'écriture comptable client liée à ce prélèvement s'applique. ...
Spécifie le numéro du document validé avec lequel ce document ou cette ligne feuille sera lettré lorsque vous validez, par ...
Spécifie le numéro du fournisseur ou du débiteur qui a reçu le paiement par virement. Si le champ Type de compte contient ...
Spécifie le numéro du fournisseur pour lequel des documents entrants contenant le texte de mappage seront créés, ou pour ...
Spécifie le numéro du fournisseur. Le champ est renseigné automatiquement à partir d'une souche de numéros définie, ou vous ...
Spécifie le numéro du grand livre sur lequel vous souhaitez enregistrer la TVA ventes prévue (comme elle est calculée lorsque ...
Spécifie le numéro du nouveau client que vous souhaitez inclure dans le traitement par lots. Choisissez ce champ pour visualiser ...
Spécifie le numéro du projet concerné. Si vous renseignez ce champ et le champ N tâche projet, alors une écriture comptable ...
Spécifie le numéro du projet concerné. Si vous renseignez ce champ et le champ N tâche projet, alors une écriture comptable ...