請求の決済時に、取得可能な現金割引金額を、内金払または不足払のどちらと見なすかを選択します。この設定は、現金割引を含む決済済支払金額が決済される請求書と一致しない場合に使用します。非限定オプションを選択した場合、現金割引差額は、次のように処理されます: 適用可能な現金割引が過剰支払法人と同じ法人に転記され、現金割引金額は、超過支払金額で調整されます。適用可能な現金割引を過剰支払法人以外の法人に転記する場合、自動トランザクションの勘定フォームで指定されている顧客現金割引勘定が使用されます。適用可能な現金割引が過少支払の場合、自動トランザクションの勘定フォームで指定されている顧客現金割引勘定が使用されます。複数の現金割引がある場合 (たとえば、過剰支払が複数の請求書で決済される場合)、最近処理された請求書から最初の割引まで調整が行われます。最初の割引は複数の割引のレベルがあるときに使用されます。たとえば、請求書が 5 日で支払われた場合は仕入先が 10% の割引を行い、請求書が 15 日で支払われた場合は仕入先が 6% の割引を行うとします。このとき、過剰支払は最初の 10% の割引で調整されます。限定オプションが選択されている場合、自動トランザクションの勘定フォームで指定されている顧客現金割引勘定が使用されます。
調達サイトで選択したカテゴリ カタログに対して 調達カテゴリの名前 説明 およびすべての翻訳されたテキストを使用する場合は これを選択します 選択した場合 カテゴリの名前 説明 または翻訳されたテキストに加えた変更が カタログ ページに表示されます ...
調達サイトの別のカテゴリへのナビゲーション ショートカットとして使用するカテゴリを作成するときに選択します
調達パラメーター ページで設定されるシステムの番号順序を上書きする場合は 番号順序グループの ID を選択します
調達ワークスペースのデータ生成の一部として 変更管理が有効になりました これを無効にする場合は 調達パラメーターのページに移動してください
請求の決済時に 取得可能な現金割引金額を 内金払または不足払のどちらと見なすかを選択します この設定は 現金割引を含む決済済支払金額が決済される請求書と一致しない場合に使用します 非限定オプションを選択した場合 現金割引差額は 次のように処理されます: ...
請求の配賦からすべての明細行を除外しました 少なくとも 1 つの行を選択するか 特定の行を除外できるチェック ボックスをクリアするか または配賦をキャンセルしてください
請求を行う顧客の勘定番号 勘定番号が 販売注文を行った顧客の勘定番号と異なる場合に このフィールドを使用します
請求キャンセル日は元の請求日以降の日付にする必要があります 有効な請求キャンセル日を入力してください
請求コードを選択すると 請求明細行の既定値が自動的に入力されます これらの値は 請求コード のページで選択した請求コードに対して定義されます 選択された請求分類に割り当てられている有効な請求コードのみ表示されます