請求書が現金割引の適用期限内に決済された場合の、仕入先請求書に使用する現金割引の日付。現金割引は、現金割引に指定されている勘定科目に自動的に転記されます。
請求書: %1 の顧客トランザクションは 顧客 %2 ではなく顧客 %3 に属しています トランザクションの顧客番号を変更しますか?
請求書: %1 請求書通貨: %2 請求書通貨での決済済金額: %3 源泉徴収税コード: %4 請求書通貨での源泉徴収税: %5
請求書から支払スケジュールを削除して 請求書を調整します 次に 支払スケジュールを請求書集計表に適用します
請求書が決済されたときに 取得可能な現金割引差額を現金割引差額と見なすか 勘定に対する支払と見なすかを指定します この設定は 現金割引を含む決済済支払金額が請求書の決済金額と一致しない場合に使用します 非限定 - 現金割引差額は次のように処理されます ...
請求書が現金割引の適用期限内に決済された場合の 仕入先請求書に使用する現金割引の日付 現金割引は 現金割引に指定されている勘定科目に自動的に転記されます
請求書が発注書に関連付けられる場合は 発注書の仕入先に関連付けられる請求先/元 ID 発注書に関連付けられていない請求書の場合 請求書の仕入先を入力します
請求書が自動支払提案期間に集計される方法を選択します : 請求書 (各請求書に対して一つの支払振替を作成します ; これはこのフィールドの既定値です) 日付 (期日が同じすべての請求書を連結します) 週 (同じ週に期日を迎えるすべての請求書を連結します) ...
請求書が関連付けられている発注書上の諸費用コード 諸費用コードが正しくない または空白の場合は 諸費用コード > 関連付け をクリックし 請求書を発注書上の異なる諸費用コードと関連付けることができます このコントロールは ページが 請求書照合詳細 ...
請求書で参照される注文 %1 は信用状/輸入取立を使用するようにマークされています この請求書に対して 信用状の出荷番号を選択する必要があります