請求書が決済されたときに 取得可能な現金割引差額を現金割引差額と見なすか 勘定に対する支払と見なすかを指定します この設定は 現金割引を含む決済済支払金額が請求書の決済金額と一致しない場合に使用します 非限定 - 現金割引差額は次のように処理されます ...

請求書が決済されたときに、取得可能な現金割引差額を現金割引差額と見なすか、勘定に対する支払と見なすかを指定します。この設定は、現金割引を含む決済済支払金額が請求書の決済金額と一致しない場合に使用します。非限定 - 現金割引差額は次のように処理されます : 適用可能な現金割引が過剰支払として同じ法人に転記された場合、現金割引額は超過支払金額で調整されます。適用可能な現金割引を過剰支払として別の法人に転記する場合、自動トランザクションの勘定のページで指定されている顧客現金割引勘定が使用されます。適用可能な現金割引が過少支払の場合、自動トランザクションの勘定フォームで指定されている顧客現金割引勘定が使用されます。複数の現金割引がある場合、たとえば、過剰支払が複数の請求書で決済される場合、最近決済された請求書から最初の割引金額まで調整が行われます。最初の割引は階層化された割引があるときに使用されます。たとえば、請求書が 5 日以内に支払われた場合は 10% の割引を許可し、請求書が 15 日以内に支払われた場合は 6% の割引を許可します。過剰支払は 10% である割引の最初の層に対して調整されます。限定 - 自動トランザクションの勘定ページで指定されている顧客現金割引勘定を使います。例 請求合計 : 105.0、C1000 取得可能な現金割引 : 10.50、現金割引を含む支払額 : 94.50、顧客の実際の支払額 : 95.0。非限定を選択した場合、請求書が決済され、差額 0.50 ドルは現金割引差額用に指定されている勘定科目に自動的に転記されます。限定を選択すると、請求書が決済され、差額の 0.50 は支払として売上勘定科目に自動的に転記されます。
請求書 %1 用の転記プロファイル内に設定レコードがありません この取引に対する利息計算はキャンセルされました 請求書: %1 の顧客トランザクションは 顧客 %2 ではなく顧客 %3 に属しています トランザクションの顧客番号を変更しますか? 請求書: %1 請求書通貨: %2 請求書通貨での決済済金額: %3 源泉徴収税コード: %4 請求書通貨での源泉徴収税: %5 請求書から支払スケジュールを削除して 請求書を調整します 次に 支払スケジュールを請求書集計表に適用します 請求書が決済されたときに 取得可能な現金割引差額を現金割引差額と見なすか 勘定に対する支払と見なすかを指定します この設定は 現金割引を含む決済済支払金額が請求書の決済金額と一致しない場合に使用します 非限定 - 現金割引差額は次のように処理されます ... 請求書が現金割引の適用期限内に決済された場合の 仕入先請求書に使用する現金割引の日付 現金割引は 現金割引に指定されている勘定科目に自動的に転記されます 請求書が発注書に関連付けられる場合は 発注書の仕入先に関連付けられる請求先/元 ID 発注書に関連付けられていない請求書の場合 請求書の仕入先を入力します 請求書が自動支払提案期間に集計される方法を選択します : 請求書 (各請求書に対して一つの支払振替を作成します ; これはこのフィールドの既定値です) 日付 (期日が同じすべての請求書を連結します) 週 (同じ週に期日を迎えるすべての請求書を連結します) ... 請求書が関連付けられている発注書上の諸費用コード 諸費用コードが正しくない または空白の場合は 諸費用コード > 関連付け をクリックし 請求書を発注書上の異なる諸費用コードと関連付けることができます このコントロールは ページが 請求書照合詳細 ...
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