請求書照合差異またはポリシー違反がある請求書を転記するかどうかを選択します。オプションには、警告付きの許可、メッセージを表示、請求書の転記を許可が含まれます。ワークフローと組み合わせて仕入先請求ポリシーを使用するには、承認を要求オプションを選択して、請求書を転記する前に承認を要求するようにします。照合不一致やポリシー違反がある請求書の転記を承認するには、請求書照合の詳細ページで照合不一致を伴う転記の承認オプションを選択します。このフィールドは、請求書照合の検証を有効化オプションが選択されている場合にのみ使用できます。
請求書正味単価と発注書正味単価の間で許容される差異率 単価差異率がこの割合を超えている場合は 照合不一致が生じています 行が発注書のものでなければ このフィールドは空のままになりす
請求書正味合計と発注書正味合計の間で許容される差異率 一致しない購買価格合計の割合がこの割合を超えている場合は 照合不一致が生じています このフィールドは 買掛金勘定パラメーター ページの照合価格合計のフィールドがなしまたは金額に設定されている場合は表示されません ...
請求書正味合計と発注書正味合計の間で許容される差異金額 会計通貨金額で一致しない購買価格合計がこの割合を超える場合 照合不一致が生じています このフィールドは 買掛金勘定パラメーター ページの照合価格合計のフィールドがなしまたはパーセンテージに設定されている場合は表示されません ...
請求書照合と仕入先請求ポリシーを有効にする場合は このオプションを選択します これにより このページの他の請求書照合のパラメーターおよび価格許容範囲のページの正味単価の許容率が指定でき これらの許容範囲が購買注文明細行の価格と請求明細行の価格との間の不一致の識別に使用されます ...
請求書照合差異またはポリシー違反がある請求書を転記するかどうかを選択します オプションには 警告付きの許可 メッセージを表示 請求書の転記を許可が含まれます ワークフローと組み合わせて仕入先請求ポリシーを使用するには 承認を要求オプションを選択して ...
請求書番号の数字とアルファベット記号に基づいて ISO 送金受取人参照情報を計算します 入力パラメーターは 変換したうえで関数に渡す必要があります
請求書番号は 請求書の更新時に自動的に生成されます 請求書の番号順序は 番号順序 ページで定義することができます
請求書番号を入力します 一般仕訳帳で顧客と仕入先に対して直接転記する場合 主勘定 - 勘定科目表: %1 ページまたは 一般会計パラメーター ページの消費税領域から品目消費税グループを取得するために このフィールドを入力する必要があります
請求書送金ファイルに示される約束手形に割引利息が追加されるごとに 銀行口座に支払われる手数料を入力します