Specifica se si desidera che nel processo batch venga creata una riga per fornitore per ciascuna valuta in cui sono espressi ...

Specifica se si desidera che nel processo batch venga creata una riga per fornitore per ciascuna valuta in cui sono espressi i movimenti contabili del fornitore. Se ad esempio un fornitore utilizza due valute, nella registrazione pagamenti vengono create dal processo batch due righe relative a tale fornitore. Il campo Collegato da ID viene utilizzato quando le righe di registrazione vengono registrate per collegare le righe ai movimenti contabili fornitori. Se questa casella di controllo non viene selezionata, viene creata una riga per ciascuna fattura.
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